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關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的說法,錯誤的是( )。

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2019/01/24 15:57:03  字體:

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單選題】關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的說法,錯誤的是(?。?。

A.內(nèi)部控制側(cè)重于建立控制機制,內(nèi)部審計側(cè)重評估發(fā)現(xiàn)缺陷
B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制
C.內(nèi)部審計的咨詢服務(wù)的目的是增加價值并提髙組織的運作效率
D.內(nèi)部審計職能應(yīng)向監(jiān)事會提供獨立保證,并支持監(jiān)事會推動有效的治理流程及銀行的長期穩(wěn)健

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查內(nèi)部控制與內(nèi)部審計。選項D錯誤,內(nèi)部審計職能應(yīng)向董事會提供獨立保證,并支持董事會及高級管理層推動有效的治理流程及銀行的長期穩(wěn)健。參見教材P40-42。

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