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初級審計師《審計理論與實務(wù)》知識點:內(nèi)部審計報告

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/05/18 17:17:18  字體:

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審計師考試知識點眾多,很多學(xué)員表示無從下手,為幫助大家更好的掌握審計師考試考點,網(wǎng)校特為大家整理了2017年審計師考試《科目名稱》知識點,希望大家熟練掌握,高效備考!

內(nèi)部審計報告的主要內(nèi)容

審計概況。

審計依據(jù):相關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計準(zhǔn)則等。

審計發(fā)現(xiàn):業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理實施審計過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題。

審計結(jié)論:對業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的評價。

審計意見:審計意見的權(quán)威性取決于組織適當(dāng)管理層的授權(quán)。

審計建議:對發(fā)現(xiàn)的主要問題,提出改善業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的建議。

內(nèi)部審計報告的編制、復(fù)核與報送

審計組 → 實施必要的審計程序后,編制審計報告

→ 征求被審計單位意見

審計項目負(fù)責(zé)人→核實,必要時修改審計報告。

修改后→連同反饋意見報送內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人。

內(nèi)部審計機構(gòu)→提交被審計單位和組織適當(dāng)管理層,在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。

內(nèi)部審計機構(gòu)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出具的審計報告存在重要錯誤或遺漏→修改、提交更正后報告。

內(nèi)部審計機構(gòu)→審計報告及時歸檔、保存。

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