24周年

單位內(nèi)部控制制度與審計(jì)有什么關(guān)系?

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:正小保 2023/07/07 09:12:01  字體:
單位內(nèi)部控制制度與審計(jì)有密切的關(guān)系。單位內(nèi)部控制制度是指企業(yè)或組織為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo),保護(hù)企業(yè)資產(chǎn),確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性,保證經(jīng)營活動的合法性和規(guī)范性而制定的一系列制度、規(guī)定和程序。而審計(jì)是對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營活動的合法性、規(guī)范性、真實(shí)性進(jìn)行審核和評價(jià)的一種手段。

單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行,有助于保證企業(yè)經(jīng)營活動的合法性和規(guī)范性,減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)。而審計(jì)則是對單位內(nèi)部控制制度的有效性和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià),為企業(yè)提供一個(gè)客觀、獨(dú)立的評估結(jié)果,發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制,提高企業(yè)經(jīng)營效益。

因此,單位內(nèi)部控制制度和審計(jì)是相互依存、相互促進(jìn)的關(guān)系。單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行需要審計(jì)的支持和監(jiān)督,而審計(jì)也需要單位內(nèi)部控制制度的支持和配合。

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