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水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內(nèi)部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應(yīng)手。CIA《內(nèi)部審計實務(wù)》每日一練奉上,快來練習吧!
單選題
內(nèi)部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項不是其應(yīng)主要關(guān)注的內(nèi)容?
A、銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款。
B、職責分工不充分。
C、信用卡可能被用于私利。
D、以上三者均不是。
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的知識點是確定審計業(yè)務(wù)的程序。在職責分工不充分(如持卡人可同時批準和實施采購業(yè)務(wù))的情況下,信用卡的使用情況沒有得到有效的控制,存在著相當大的風險。信用卡的使用與付款環(huán)節(jié)相關(guān),但與采購職能的強弱沒有必然聯(lián)系。信用卡有可能被用于私利,給公司帶來風險,在進行審計時應(yīng)當予以關(guān)注。銀行對付款的要求與信用卡的使用情況沒有必然聯(lián)系,因為信用卡既適用于大額付款,也適用于小額付款。
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎(chǔ)》(2017-4-21)
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2017-4-21)
國際內(nèi)審師考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。
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