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國際內審師《內審實務》每日一練:重大風險領域(4.7)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/04/07 11:30:23  字體:

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水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內部審計實務》每日一練奉上,快來練習吧!

單選題

X公司的薪金控制制度的處理過程至近被外包給一家信息服務機構,審計師去審計這家公司的薪金控制制度,考慮到這項外包決策,該內部審計師應該采取的行動是:

A、對公司的所有方面全部進行審計。

B、檢查該公司和該服務機構中的服務制度。

C、檢查該公司和該服務機構中的薪金控制制度。

D、取消審計業(yè)務,因為該控制程序是由組織之外的機構執(zhí)行的。

  

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國際內審師:每日一練《內審基礎》(2017-04-07)

  國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2017-04-07)

  國際內審師考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。

正保會計網(wǎng)校
2017-04-07

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  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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