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月末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該怎么處理?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:張美好 2019/12/09 18:25:32  字體:

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問(wèn)題:

月末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該怎么處理?

答案:

月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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