[青島市]完善內部監(jiān)管機制 促進財政業(yè)務管理水平不斷提升
為進一步完善財政內部監(jiān)管機制,全面促進財政機關業(yè)務管理水平不斷提升,市財政局日前印發(fā)了《關于財政內部檢查結果整改落實工作(暫行)規(guī)定》,通過規(guī)定整改工作程序、明確整改職責、制定跟蹤督察措施等,確保財政檢查整改工作落到實處。
一、 建立財政內部檢查結果整改落實機制。一是對財政機關內部不符合國家規(guī)定的財政財務收支行為,下達整改意見書;二是對預算單位存在的違反國家預算管理、財政收支管理、票據管理等規(guī)定或者違規(guī)使用和套取財政資金、擅自開設賬戶、財政資金長期閑置等問題,在對被查單位下達檢查報告和處理意見的同時,對相關業(yè)務處室出具管理建議書。整改落實情況納入年度目標績效考核,對未執(zhí)行內部檢查結果的按照有關規(guī)定追究責任。
二、明確規(guī)定問題反饋和整改落實的時限。一是規(guī)定有關處(室)和單位自收到“檢查情況反饋意見通知書”之日起3日內,將有關意見書面反饋;二是規(guī)定有關處(室)和單位在收到管理建議書后,認為無法協助被查單位落實處理意見,或提出的改進性建議不能落實的,10日內將有關情況和依據書面進行反饋;三是規(guī)定財政內部檢查整改意見或專項資金管理建議正式下發(fā)后,有關處(室)和單位要在30日內將整改情況及相關措為進一步完善財政內部監(jiān)管機制,全面促進財政機關業(yè)務管理水平不斷提升,市財政局日前印發(fā)了《關于財政內部檢查結果整改落實工作(暫行)規(guī)定》,通過規(guī)定整改工作程序、明確整改職責、制定跟蹤督察措施等,確保財政檢查整改工作落到實處。
一、 建立財政內部檢查結果整改落實機制。一是對財政機關內部不符合國家規(guī)定的財政財務收支行為,下達整改意見書;二是對預算單位存在的違反國家預算管理、財政收支管理、票據管理等規(guī)定或者違規(guī)使用和套取財政資金、擅自開設賬戶、財政資金長期閑置等問題,在對被查單位下達檢查報告和處理意見的同時,對相關業(yè)務處室出具管理建議書。整改落實情況納入年度目標績效考核,對未執(zhí)行內部檢查結果的按照有關規(guī)定追究責任。
二、明確規(guī)定問題反饋和整改落實的時限。一是規(guī)定有關處(室)和單位自收到“檢查情況反饋意見通知書”之日起3日內,將有關意見書面反饋;二是規(guī)定有關處(室)和單位在收到管理建議書后,認為無法協助被查單位落實處理意見,或提出的改進性建議不能落實的,10日內將有關情況和依據書面進行反饋;三是規(guī)定財政內部檢查整改意見或專項資金管理建議正式下發(fā)后,有關處(室)和單位要在30日內將整改情況及相關措施書面進行報告。施書面進行報告。
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