問(wèn)題已解決

已經(jīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,作轉(zhuǎn)出處理,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/04 15:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 說(shuō)下你這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)是什么; 我看怎么做轉(zhuǎn)出分錄? ?
2021 11/04 15:33
84784987
2021 11/04 15:36
是招待客戶的住宿費(fèi),
84784987
2021 11/04 15:38
之前的會(huì)計(jì)處理是:借:管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款---XX
meizi老師
2021 11/04 15:39
你好;? ? ?借管理費(fèi)用-招待費(fèi); 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ??
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