東海:審計回訪做到“三合一”
日前,東?h審計局組織6個審計回訪小組,逐個走訪被審計單位,通過現(xiàn)場查看審計資料、聽取匯報、召開座談會、填寫廉政調(diào)查反饋表等方式,對2008年已完成的58個審計項目進(jìn)行回訪。該局整個回訪活動不僅覆蓋面達(dá)到100%,而且在活動內(nèi)容上做到“三合一”,即:一是檢查審計結(jié)論落實情況,對審計決定執(zhí)行和審計建議落實等具體情況進(jìn)行檢查,并對被審計單位整改情況進(jìn)行跟蹤審計;二是調(diào)查審計組執(zhí)行廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律情況,深入了解審計組成員在實施審計過程中遵守審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律和在被審計單位的工作作風(fēng)、工作態(tài)度和工作效率等情況;三是征求被審計單位對審計機關(guān)新一年工作的合理化意見和建議,借助外力集思廣益共同做好審計工作。
審計回訪結(jié)果表明,被審計單位普遍對該局審計人員依法審計的工作態(tài)度、審計水平以及廉潔自律的情況給予了充分的肯定和認(rèn)可,認(rèn)為審計人員發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正,定性準(zhǔn)確,審計建議具有針對性和可操作性,能夠嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律,監(jiān)督服務(wù)效果較好。同時,該局通過檢查了解到,被審計單位都積極采取措施對審計所發(fā)現(xiàn)的違反財經(jīng)法規(guī)的問題進(jìn)行了整改,并認(rèn)真落實審計建議,財務(wù)管理行為得到進(jìn)一步規(guī)范;能夠嚴(yán)肅對待審計決定執(zhí)行工作,審計決定執(zhí)行率達(dá)到100%,應(yīng)上繳財政的319萬元資金已全部上繳。
對本次審計回訪中征集到的真知灼見,該局將作梳理歸類和專題研究,并汲取其中可行的建議采取切實措施對目前工作加以改進(jìn)和完善,以此促進(jìn)審計工作再上新臺階。
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