臨沂市級預(yù)算執(zhí)行審計整改成效顯著
近日,臨沂市第十七屆人大常委會第十二次會議專門聽取了2008年度市級預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況報告,給予了高度評價。這已是市人大常委會連續(xù)十年聽取預(yù)算執(zhí)行審計整改情況報告。
會議認(rèn)為,市政府圍繞保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促民生、保穩(wěn)定,著力關(guān)注財政、國有資產(chǎn)、民生和環(huán)境安全,嚴(yán)肅對待審計查出問題整改工作,督促被審計單位認(rèn)真執(zhí)行審計決定,糾正存在問題,審計查出問題整改工作成效明顯,充分體現(xiàn)了市政府依法行政、勤政為民的決心。全市財經(jīng)秩序逐年好轉(zhuǎn),財政財務(wù)管理日趨規(guī)范,審計部門做出了積極貢獻(xiàn)。
審計整改報告表明,各有關(guān)部門按照市人大常委會審議意見的要求,狠抓審計整改,不斷建立完善相關(guān)管理制度,規(guī)范財政專項資金分配、撥付、使用行為。截至目前,2008年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告所反映的問題已整改到位。有關(guān)部門單位共糾正違紀(jì)違規(guī)問題18.6億元,其中:已上繳財政各項資金2.3億元,下?lián)軠糍Y金3.5億元,歸還擠占挪用資金2.7億元,調(diào)整會計賬目7.9億元。相關(guān)部門單位針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,從建章立制入手,完善規(guī)章制度217項,健全各項資金管理辦法83項,涉及預(yù)算管理、稅收征管、民生資金管理、內(nèi)部審計監(jiān)督等諸多方面,有力地推動了部門單位內(nèi)部管理的制度化和規(guī)范化建設(shè),確保了財政性資金和各專項資金效益的發(fā)揮。
今年的審計查出問題整改工作主要突出了三個方面:
一是市領(lǐng)導(dǎo)高度重視。
市十七屆人大常委會第十次會議聽取本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告后,專門下發(fā)審議意見,要求市政府督促各部門和單位認(rèn)真整改審計查出問題。連承敏書記在聽取審計情況匯報后,要求認(rèn)真抓好審計結(jié)論落實,督促被審計單位吸取教訓(xùn),建章立制,加強管理,堵塞漏洞。張少軍市長在審計結(jié)果報告上作出批示,高度評價“審計部門工作認(rèn)真負(fù)責(zé),審計報告客觀全面”,并要求“審計、財政、監(jiān)察及其他相關(guān)部門,根據(jù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)一步研究制定改進(jìn)措施,提高財政管理水平”。
二是各部門措施得力。
各有關(guān)部門單位高度重視審計查出的問題,多次召開專門會議分析問題產(chǎn)生的原因,在深刻認(rèn)識的基礎(chǔ)上,有針對性地制定整改措施。整改工作中,各部門層層落實審計整改責(zé)任,明確相關(guān)單位行政“一把手”為審計整改落實的第一責(zé)任人,各單位也將審計查出問題的整改工作分解落實到具體部門,并確定責(zé)任人。對照審計查出的問題,深入查找問題的原因,在逐項糾正問題的同時,注意標(biāo)本兼治,舉一反三,制定完善各項管理制度辦法,進(jìn)一步鞏固了審計整改成果。
三是審計督促力度大。
按照市政府要求,市審計局專門制發(fā)《關(guān)于檢查2008年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計決定執(zhí)行和審計報告問題落實情況的通知》,下發(fā)了整改清單。在各部門和單位自查、自糾的基礎(chǔ)上,市審計局還抽調(diào)專門力量,成立6個督察組,由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊,對各被審計單位進(jìn)行了逐一回訪,檢查審計結(jié)論落實情況,督促糾正問題,注重從體制、機制和制度層面揭示問題、分析原因、提出建議,幫助建章立制,堵塞管理漏洞。
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