淮安機關(guān)事務(wù)管理局認(rèn)真落實審計建議
3月10日,淮安市委常委、秘書長、常務(wù)副市長陳洪玉在市級機關(guān)事務(wù)管理局原局長任期經(jīng)濟責(zé)任和單位財政收支審計結(jié)果報告上作出批示,要求該局高度重視審計反映的問題,嚴(yán)明規(guī)章制度,杜絕此類問題再次發(fā)生。
該市機關(guān)事務(wù)管理局對審計結(jié)果高度重視,針對存在的問題,認(rèn)真采取措施,積極進(jìn)行整改。一是認(rèn)真落實審計決定。針對審計發(fā)現(xiàn)的公有房屋出租收入未足額計繳稅費等問題,在系統(tǒng)內(nèi)召開專題會議,及時采取措施,上繳了應(yīng)繳款項并調(diào)整相應(yīng)的會計帳目,并向稅務(wù)部門申報繳納了漏繳的各項稅費40余萬元。二是進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度。該局積極采納審計建議,認(rèn)真調(diào)研,從體制和機制上研究整改措施,修訂完善了局財務(wù)內(nèi)控制度,并督促下屬單位健全和完善財務(wù)管理,從制度上堵塞漏洞。三是加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對財務(wù)管理不規(guī)范的實際狀況,專門組織局下屬財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過對《會計法》等一系列財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)財經(jīng)知識的學(xué)習(xí),促進(jìn)了財務(wù)管理規(guī)范化。四是成立了內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組。進(jìn)一步堵塞管理漏洞,以保國有資產(chǎn)保值增值,保障機關(guān)后勤工作健康有序發(fā)展。
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