浙江省審計廳關(guān)于對浙商證券進(jìn)行審計的審前公告
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十一條規(guī)定和《浙江省審計廳2010年度審計項目計劃》安排,將對浙商證券有限責(zé)任公司2009年度資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計,為全面真實地了解掌握與審計事項有關(guān)的財政財務(wù)管理情況,并接受廣大干部群眾的監(jiān)督,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、審計范圍及內(nèi)容:
本次審計以公司2009年度的財務(wù)收支和各項有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動為基礎(chǔ),必要時可追溯其他年度或延伸審計其他單位。審計的主要內(nèi)容:審查公司重大經(jīng)濟(jì)決策的制定和執(zhí)行、資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實、合法和效益性、證券交易業(yè)務(wù)的合規(guī)性、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等情況,根據(jù)審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)事項作其他必要的抽審和延伸審計。
二、審計時間:2010年9月14日起。
三、舉報電話:0571-87051635,電子郵箱: zjsjtjjzc@sina.cn。
四、審計人員紀(jì)律:
審計人員審計期間,嚴(yán)格遵守審計“八不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)由被審計單位支付或補(bǔ)貼住宿費、餐費;不準(zhǔn)使用被審計單位的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與審計工作無關(guān)的事項;不準(zhǔn)參加被審計單位安排的宴請、旅游、娛樂和聯(lián)歡等活動;不準(zhǔn)接受被審計單位的任何紀(jì)念品、禮品、禮金、消費卡和有價證券;不準(zhǔn)在被審計單位報銷任何因公因私費用;不準(zhǔn)向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù);不準(zhǔn)利用審計職權(quán)或知曉的被審計單位的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息,為自己和他人謀利;不準(zhǔn)向被審計單位提出任何與審計工作無關(guān)的要求。
本公告公示期從被審單位接到審計通知書之日起至審計結(jié)束,歡迎廣大干部群眾如實反映有關(guān)情況,并對審計工作和審計人員執(zhí)行紀(jì)律情況予以監(jiān)督。
浙江省審計廳
二○一○年九月九日
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