烏海市審計局完善內控制度加強整改落實取得明顯成效
隨著學習實踐科學發(fā)展觀活動的深入開展,烏海市審計局結合審計工作調研中查找出存在的問題和不足,圍繞如何充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能的思路,不斷完善內部控制制度,先后對《審計工作綜合考核辦法》、《個人實績考核辦法》、《審計信息工作考核辦法》和《優(yōu)秀審計項目評選辦法》等制度進行了修改,同時新制定出臺了《統(tǒng)一審計業(yè)務文書格式》、《審計項目業(yè)務流程》和《審計項目責任化分辦法》等規(guī)定,建立健全了整改工作的長效機制,使整改工作落到實處。
制度建設促進了審計工作發(fā)展,用制度管事、用制度管人而且取得了明顯成效。截止2009年6月末,審計單位(項目)29個,查出各類違規(guī)金額11575萬元,是去年同期4707萬元的2.5倍;核減固定資產投資金額1733萬元,是去年同期953萬元的1.8倍;應上交財政金額6408萬元,是去年同期1368萬元的4.7倍;已上交財政金額4455萬元,是去年同期404萬元的11倍;糾正核算不規(guī)范金額7277萬元,是去年同期2648萬元的2.7倍。
【我要糾錯】 責任編輯:劉果
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