法規(guī)庫

河北省國家稅務(wù)局關(guān)于實行內(nèi)部審計工作報告制度的通知

冀國稅函[2000]61號

頒布時間:2000-03-07 00:00:00.000 發(fā)文單位:河北省國家稅務(wù)局

各市國家稅務(wù)局:

  為了加強(qiáng)對系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),及時掌握各市內(nèi)部審計工作的開展情況,使內(nèi)部審計工作進(jìn)一步規(guī)范化,省局決定從今年起實行內(nèi)部審計工作報告制度。具體要求如下:

  一、各市國家稅務(wù)局的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),應(yīng)于每年1月底前制定出下年度審計工作計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)后報省局審計處。

  二、各市國家稅務(wù)局對一般性的審計項目和正常的內(nèi)部審計工作要分階段搞好匯總、整理,每半年向省局報告一次,分別在7月15日前和次年1月15日前報省局審計處。報告的內(nèi)容應(yīng)包括。

 ?。ㄒ唬┍灸甓纫褜嵤﹥?nèi)部審計的單位戶數(shù)和具體單位名稱,已審單位占全部所屬單位的比例;

  (二)審計的時間、內(nèi)容、方法及資金數(shù)額等情況;

  (三)在審計中發(fā)現(xiàn)的問題、涉及的資金數(shù)額;

 ?。ㄋ模Σ槌鰡栴}的處理意見和結(jié)果;

 ?。ㄎ澹┢渌欣诖龠M(jìn)全系統(tǒng)內(nèi)部審計工作開展的建議和意見。

  三、對特殊的審計項目或在審計中發(fā)現(xiàn)重大問題的,應(yīng)隨時向省局報告。

  以上報告制度的執(zhí)行情況今后將作為省局考核各市審計工作開展情況的一項重要內(nèi)容。請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

回到頂部
折疊