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銀行存款內部控制的要點

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2012/02/20 17:29:07  字體:

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從零基礎到經(jīng)理

高薪就業(yè)

  銀行存款的控制要點是銀行存款收支業(yè)務的管理。具體內容包括:

  1.嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定,加強銀行賬戶的管理,嚴格按照規(guī)定開立賬戶,辦理存款、取款和結算。

  應當定期檢查清理銀行賬戶的開立及使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。

  2.出納員負責辦理存款、取款和登記銀行存款日記賬工作,但不得兼管收入、費用、債權債務等會計賬簿的記錄工作。

  3.加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理和控制。

  4.應當指定專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調節(jié)表,使銀行存款余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符,應查明原因,及時處理。

  5.加強票據(jù)的管理,明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

  6.嚴格銀行預留印鑒的管理。財務專用章應由專人保管,個人名章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

我要糾錯】 責任編輯:cheery
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