問題已解決
老師您好,報(bào)10月份的增值稅申報(bào)表,應(yīng)交增值稅22.16元,這筆錢交了,后面調(diào)高了報(bào)表,最后又調(diào)回來了,但是11月增值稅申報(bào)表期初未繳稅額多出了22.16元,怎么處理呢老師,現(xiàn)在不給我報(bào)12月屬期的增值稅申報(bào)表,是不是這個(gè)原因呢?22欄和32欄和33欄應(yīng)該是0才對(duì),但是受10月份申報(bào)表影響數(shù)據(jù)11月申報(bào)表25欄帶出22.16元,沒發(fā)手動(dòng)改。問,我要不要改10月份和11月份的申報(bào)表呢?



你好,更正10月報(bào)表后,11月 的也需要更正申報(bào)
01/02 14:09

84784962 

01/02 14:11
10月報(bào)表是對(duì)的,只不過我調(diào)了兩次,所以11月申報(bào)表25欄帶出了22.16元,這個(gè)怎么處理呢?

84784962 

01/02 14:14
這筆錢實(shí)際上已經(jīng)繳納過了,但是體現(xiàn)在報(bào)表上是欠繳稅額,系統(tǒng)也沒有提示我有欠稅的。我現(xiàn)在是想知道因?yàn)檫@筆錯(cuò)誤會(huì)不會(huì)影響以后的增值稅申報(bào)表呢?

84784962 

01/02 14:15
老師,反正系統(tǒng)現(xiàn)在不給我報(bào)12月份的增值稅申報(bào)表,只能去稅務(wù)局報(bào),不會(huì)因?yàn)檫@個(gè),我以后每個(gè)月都要跑去稅務(wù)局申報(bào)嗎?

高輝老師 

01/02 14:16
實(shí)際上是不欠稅吧,到大廳,或者在征納互動(dòng) 留言里面,把11月的報(bào)表讓給申報(bào)下

84784962 

01/02 14:20
10月屬期實(shí)際上不欠稅,11月申報(bào)表我就是去大廳申報(bào)的,但是大廳的工作人員也改不了25欄次,改不了就不管了嗎?

84784962 

01/02 14:22
11月增值稅申報(bào)表期初未繳稅額多出了22.16元,稅務(wù)大廳的工作人員也改不了 ,那我應(yīng)該怎么做才不影響我報(bào)以后的報(bào)表呢,好亂呀

高輝老師 

01/02 14:25
這個(gè)是系統(tǒng)問題,大廳也修改不了,可以先不管,和專管員說下報(bào)備

84784962 

01/02 14:48
老師,要發(fā)起比對(duì)差異嗎?還是帶資料去找稅管員報(bào)備就可以呢?

高輝老師 

01/02 14:51
電話說就可以,我之前的公司也是這樣,后來專管員找人給調(diào)整了,類似的情況
