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老師你好,12月發(fā)票認(rèn)證了,這月不做抵扣,下月做,費(fèi)用做成本,這種可以嗎,,分錄怎么做?
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您好,借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款等
01/05 10:41
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老師你好,12月發(fā)票認(rèn)證了,這月不做抵扣,下月做,費(fèi)用做成本,這種可以嗎,,分錄怎么做?
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