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實(shí)務(wù)
問題已解決
已收款,未開票,跨年發(fā)票怎么做賬?
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速問速答apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。
按照合同規(guī)定,如果不需要確認(rèn)收入
那么。收到的錢計(jì)入
預(yù)收賬款
次年開票 收入確認(rèn)在次年
01/05 22:21
84785045
01/05 22:27
如果要確認(rèn)收入呢?
apple老師
01/05 22:31
如果要確認(rèn)收入
財(cái)務(wù)賬正常處理,
稅局按照 未開票收入申報(bào),
確保 財(cái)務(wù)賬和稅局申報(bào)表數(shù)據(jù)一致
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84785045
01/05 23:00
小規(guī)模納稅人,那下個(gè)月開票了呢?還要再交增值稅?
apple老師
01/06 05:59
同學(xué)你好,早上好,
下個(gè)月開票后,
在未開票那一欄,同時(shí)錄入負(fù)數(shù),
就不是重復(fù)交稅了,
會(huì)計(jì)分錄不用再做了
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