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發(fā)票開錯稅率 跨月了 報表怎么填寫
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速問速答一是就按開票的數(shù)申報,只要能申報成功就行。這樣兩個月的申報都簡單,也清晰明了。稅局可能會收到任務,核實你開1%的情況,照實說就行。二是當月收入按票面的金額報,稅款按應該的稅率計算申報,到次月紅沖票的稅款按你上月實際交的稅率申報。這樣兩個月都會出現(xiàn)比對不符,稅局也會生成自動任務。
01/06 15:11
84785038
01/06 15:14
就是開了9%的應該按照3%的本來 這個月按照9%收入填報,為開票收入寫負數(shù),合計稅款是3%的,這個月沖紅錯誤發(fā)票,開具正確的3%發(fā)票,2月份報稅的時候3%的就不用報了
文文老師
01/06 15:20
是的,按上面的方法處理即可
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