問題已解決

老師,我想請問下 24年有個月的銷售發(fā)票和進項發(fā)票都需要在這個月紅沖掉,之前是有繳稅的 那這個月可能暫時不開其他發(fā)票,請問下電子稅務局上 應該怎么操作呢? 直接紅沖掉 那1月的收入和成本都會是負的了

84785042| 提問時間:01/06 19:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅填寫負數(shù)銷售額 所得稅按季度的 你季度是正數(shù)的吧
01/06 19:43
84785042
01/06 19:47
每個月的增值稅申報負數(shù)沒有關系嗎? 季度還不知道呢
郭老師
01/06 19:48
可以申報 去稅務局申報的 能申報了
84785042
01/06 19:50
這種能辦理退稅嗎?還是留抵?
郭老師
01/06 19:50
小規(guī)模的可以申請退稅,一般納稅人的一般會自動留底
84785042
01/06 19:50
好的? 謝謝老師
郭老師
01/06 19:53
不用客氣工作愉快
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