問題已解決
老師,請問支付寶收到一個季度的培訓費3000,會計分錄怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,借:其他貨幣資金-支付寶,3000元,貸:主營業(yè)務收入,3000/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅,3000*增值稅率/(1+增值稅率),或者預收賬款,3000元。
01/08 21:14
84785040
01/08 21:20
如果每個月做分攤該如何做賬呢
王雁鳴老師
01/08 21:22
同學你好,如果每個月做分攤的話,收到時,借:其他貨幣資金-支付寶,3000元,貸:預收賬款,3000元。每月分攤確認收入時,借:預收賬款,分攤金額,貸:主營業(yè)務收入,分攤金額/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅,分攤金額*增值稅率/(1+增值稅率)。
84785040
01/08 21:47
老師,增值稅也是根據分攤金額計算么,如果我們收到3000元就全部開票了,增值稅也不是一次性計入,是么
王雁鳴老師
01/08 21:48
同學你好,是的,增值稅也是根據分攤金額計算的。是的,如果收到就全部開票的,增值稅要一次性繳納的。
84785040
01/08 21:51
增值稅是根據開票繳納,還是分攤做賬的數值繳納
王雁鳴老師
01/08 21:52
同學你好,增值稅根據開票繳納。
84785040
01/08 21:53
沒有開票的做了分攤收入和增值稅,沒有開票的增值稅怎么繳納
王雁鳴老師
01/08 21:54
同學你好,沒有開票的按分攤收入來繳納增值稅。
84785040
01/08 21:55
增值稅按照開票金額繳納,但是做賬做了增值稅也做了分攤,賬上和申報繳納的增值稅金額就對不上了
王雁鳴老師
01/08 21:56
同學你好,賬上可以想辦法與申報表一致。
閱讀 28