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請問一下,出口外銷轉免稅,進項稅額是不是要轉出,那會計分錄是怎么樣的

84784964| 提問時間:01/09 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,商貿(mào)還是生產(chǎn)?
01/09 10:01
84784964
01/09 10:32
是商貿(mào)的
郭老師
01/09 10:33
借庫存商品 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784964
01/09 10:51
哦哦,如果生產(chǎn)又是怎么樣的?
郭老師
01/09 10:55
把庫存商品改成原材料
84784964
01/09 11:00
謝謝哈,另外我想問一下出口轉內(nèi)銷的增值稅申報表,這部分金額是不是應該填寫在應稅貨物銷售額里面,因為也有13%的稅率,但是系統(tǒng)讀取免稅那邊了,是不是我要改過來?
郭老師
01/09 11:01
出口轉內(nèi)銷需要交稅,出口免稅的話是不交稅,你們屬于哪種?
84784964
01/09 11:10
這個月有三種,1.出口0稅率轉內(nèi)銷,2.之前月份轉出口免稅的,3.正常出口的,我沒碰到過不會填,請問第一是不是填應稅貨物銷售額,第二個應該不影響銷售額不用填,第三個填免稅貨物銷售額?自動讀取的我發(fā)現(xiàn)不對要改一下
郭老師
01/09 11:12
第二個免稅和退稅一樣。商貿(mào)的就在免稅銷售額里面填寫。
郭老師
01/09 11:12
免稅和退稅、增值稅申報是一樣。
84784964
01/09 11:17
不太懂,就增值稅主表上數(shù)據(jù)填寫
郭老師
01/09 11:21
附表1,主表你自己能填寫進去嗎?主表不都自動取數(shù)?附表一第一種13%銷售貨物。 第二種免稅銷售貨物。 第三種免稅銷售貨物。
84784964
01/09 11:25
圖片發(fā)不了,就主表銷售額里面,一)按適用稅率計稅銷售額,填公司第一個出口0稅率但轉開內(nèi)銷發(fā)票13個點的銷售,四)免稅銷售額,填正常出口普通0稅率銷售
郭老師
01/09 11:26
你好不對,第一行只填寫13%的,然后剩下的那兩個填寫到出口免稅銷售額
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