問(wèn)題已解決
老師,我12月計(jì)提了12季度的所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前虧損不用交,這個(gè)怎么做分錄處理啊。
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速問(wèn)速答你好,在1月份借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
01/09 10:25
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老師,我12月計(jì)提了12季度的所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前虧損不用交,這個(gè)怎么做分錄處理啊。
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