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老師 公司今年1-11月都沒享受過進(jìn)項稅加計遞減 然后這個月稅局一下子自動帶出了1-12月計算出的加計抵減稅額 導(dǎo)致這個月不用繳納增值稅 還有幾萬的留底 但是在增值稅申報表主表上留底稅額為0 想問一下 到申報25年增值稅的時候 24年沒享受完的加計抵減留底還能繼續(xù)抵扣稅額嗎

84784954| 提問時間:01/09 11:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
嗯,你好,沒問題,還是可以繼續(xù)抵的
01/09 11:28
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