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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!12月底本年利潤是借方余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,
借:利潤分配-未分配
貸:本年利潤
01/10 15:11
84785033
01/10 15:14
老師您好!利潤分配—未分配利潤要打入科目匯總表里面嗎?
劉艷紅老師
01/10 15:15
要的,這個(gè)你做完就會(huì)生成科目匯總表了
84785033
01/10 15:20
借:利潤分配-未分配
貸:本年利潤
摘要寫什么?
84785033
01/10 15:22
那結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤無余額是嗎?
劉艷紅老師
01/10 15:24
是的,經(jīng)轉(zhuǎn)后是無余額的
84785033
01/10 15:26
借:利潤分配-未分配
貸:本年利潤
摘要寫什么?
劉艷紅老師
01/10 15:35
摘要寫本年結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
84785033
01/10 15:59
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨能為負(fù)數(shù)嗎?
劉艷紅老師
01/10 16:00
不能,存貨最多是為0
84785033
01/10 16:53
老師如果本年利潤為貸方余額呢?
劉艷紅老師
01/10 16:55
借:本年利潤
貸:利潤分配
這個(gè)代表賺錢了
84785033
01/10 17:09
老師您好!做完12月份的賬,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和12月份利潤表的本年累計(jì)數(shù)相等嗎?
劉艷紅老師
01/10 17:10
這種一般是不相等的,資產(chǎn)負(fù)債表是所有年份的累計(jì)數(shù),利潤表是當(dāng)期數(shù)
84785033
01/10 17:13
那申報(bào)稅時(shí),是按利潤表的本年累計(jì)數(shù)報(bào)嗎?
劉艷紅老師
01/10 17:19
按財(cái)務(wù)報(bào)表,你做了賬,會(huì)生成財(cái)務(wù)報(bào)表,按利潤表來填
84785033
01/10 19:22
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表里的庫存數(shù)和倉庫庫存數(shù)是相等的嗎?
劉艷紅老師
01/10 20:38
是的,這兩個(gè)是相等的
84785033
01/10 20:54
謝謝老師!還有個(gè)問題,小規(guī)模納稅人同一個(gè)月開有普票也開有專票,我把普票和專票的增值稅額,做了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入 是不是開專票的稅額不應(yīng)該做到營業(yè)外收入?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
劉艷紅老師
01/10 22:35
這個(gè)季度如果沒有超過30萬,專交,普轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,如果超30萬,全額交
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