問題已解決
老師,請問下賬務(wù)上做了無票收入。對應(yīng)的增值稅要申報嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎?一月份這些票會全部開出,那到時系統(tǒng)會自動跳出小微企業(yè)免稅銷售額,我要自己調(diào)整為負(fù)數(shù)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,未開票收入也要申報的,按照開票加未開票收入確認(rèn),未開票收入填寫在其他增值稅發(fā)票里
01/10 22:17
84784985
01/10 22:20
老師,我是小規(guī)模納稅人,是否可以填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那里呢
王琳老師
01/10 22:21
不滿30萬需要填列在免稅銷售額
84784985
01/10 22:35
老師,開過票的直接體現(xiàn)在小微企業(yè)免稅銷售額那里,那我無票收入增加在此處是否可以呢?下個月這些票開出來了,是否要沖掉呢
王琳老師
01/10 22:44
未開票填在其他銷售發(fā)票那一欄的
王琳老師
01/10 22:44
下月開票就紅沖未開票收入
84784985
01/10 22:54
是賬務(wù)紅沖還是報稅紅沖呢
王琳老師
01/10 22:56
兩者都需要,報稅未開票收入要填負(fù)數(shù)
閱讀 20