問題已解決

24年漏記了一筆23年的管理費用20萬,24年做了借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款,23年和24年的資產(chǎn)負債表要做更改嗎,目前兩個表都是根據(jù)財務(wù)軟件系統(tǒng)自動生成的。如果要更改 分別要怎么改

84784959| 提問時間:01/11 19:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不修改 匯算清繳有發(fā)票納稅調(diào)減
01/11 19:17
84784959
01/11 19:18
那企業(yè)的兩個表的23年和24年的真實的管理費用和其他應(yīng)付款不是就對不上了
郭老師
01/11 19:22
23年的不對 24年的對 24年你沒做管理費用所以不影響
84784959
01/11 19:23
那24年的其他應(yīng)付款的期初是不是不對了 ?也不需要修改嗎
郭老師
01/11 19:26
23年和2024年支付了嗎?哪一年支付的。
84784959
01/11 19:26
錢還沒付 還掛在其他應(yīng)付款上面
郭老師
01/11 19:28
其他應(yīng)付款的余額對的,他本來就應(yīng)該有一個,然后2023年不對,2023年的利潤不對,其他應(yīng)付款的余額也不對
84784959
01/11 19:30
那我報表要怎么調(diào),23年的利潤表管家費用加20,資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款加20? 然后24年的報表其他應(yīng)付款期初數(shù)用調(diào)整后的23年的期末數(shù)?
郭老師
01/11 19:33
資產(chǎn)負債表、利潤表都不填寫這些。然后匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄,填寫稅收金額 調(diào)減減少利潤就行了。
84784959
01/11 19:33
但是不改報表 ?表之間關(guān)系勾稽不上了啊
郭老師
01/11 19:36
勾稽關(guān)系不一致可以忽略,你也可以去調(diào)整年初數(shù)、未分配利潤和其他應(yīng)付款。
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