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老師,在我的會計賬里應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅-代抵扣進項稅額的借方余額有130708.98,但是統(tǒng)計完以后只能抵扣8135.76,剩余122573.22需要作進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣的會計分錄怎么處理呢

84785046| 提問時間:01/11 19:59
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,借:管理費用等 (具體看這些發(fā)票原來記在哪個科目了) 貸: 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅-代抵扣進項稅額 不用進項轉(zhuǎn)出這個科目,因為我們還沒有抵扣呢
01/11 20:00
84785046
01/11 20:06
老師,因為之前誤操作,其中100080.96都被抵扣掉了,我又在12月申報的時候補繳了8萬多的增值稅,像我這樣的情況,會計分錄怎么做呢
琦禎異寶
01/11 20:13
哦哦,抵扣了要進項轉(zhuǎn)出的, 借:管理費用等? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出? 10080.96 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 貸:銀行? 80000
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