老師您好 我們是制造業(yè)個(gè)體戶 名譽(yù)上有2個(gè)股東實(shí)際上是3個(gè)股東,內(nèi)賬:23年11月、24年1月的資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”期末余額--上年年末余額與利潤(rùn)表上的"凈利潤(rùn)"本期金額不相等,原因是:有兩筆賣廢品收入前會(huì)計(jì)這樣記的:1 出售廢品收入 借:銀行存款23877;貸:營(yíng)業(yè)外收入23877 ;2股東分配廢品收入 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)23877;貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)23877,我問(wèn)了軟件客服那邊,客服的說(shuō)的是因?yàn)檫@兩個(gè)分錄導(dǎo)致的:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì),要反結(jié)賬,重新錄分錄。因?yàn)?3年和24年的這兩筆賣廢品是前會(huì)計(jì)做的,且賣廢品的錢股東們也早就把錢分了,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)事情我要向大老板說(shuō)嗎?我要去改已經(jīng)結(jié)賬的分錄嗎?如果要改,我應(yīng)該怎么改?
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