問題已解決

老師好,我記賬軟件里待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額是5951.03,但實(shí)際只有3969.03沒有認(rèn)證,這個(gè)差值有辦法調(diào)整嗎?

84785040| 提問時(shí)間:01/13 10:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
差額部分可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
01/13 10:28
84785040
01/13 10:32
還可以轉(zhuǎn)到別的科目嗎?
84785040
01/13 10:32
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額?該怎么調(diào)整
文文老師
01/13 10:35
還可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用
84785040
01/13 10:43
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額?該怎么調(diào)整
文文老師
01/13 10:57
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785040
01/13 11:03
我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是對(duì)的,弄這個(gè)調(diào)整余額不是就不對(duì)了嗎
文文老師
01/13 11:09
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
84785040
01/13 14:17
老師,我這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,該怎么調(diào)整啊
文文老師
01/13 14:20
借:營業(yè)外支出 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~