問題已解決

老師,出口退稅申報的時候,一張報關(guān)單上的其中一條報免稅,要怎么申報啊

84784958| 提問時間:01/13 11:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 那這一條免稅的不填
01/13 11:37
84784958
01/13 11:41
老師,申報出口退稅的時候是報關(guān)單導入的,刪除了這條,總的免抵退里面還有這條的金額,要怎么操作啊
小菲老師
01/13 11:45
同學,你好 如果你是導入的,那就不用刪除。就把這個報關(guān)單全部申報就行。
84784958
01/13 11:56
老師,全部申報就是會跳一個跨大類的風險
小菲老師
01/13 11:58
同學,你好 風險截圖給我看一下
84784958
01/13 12:01
老師,是這樣的
小菲老師
01/13 12:12
出現(xiàn)此提示是因為您申報的出口商品代碼前4位在歷史申報記錄中不存在,并且您本次推送的退稅申報不是首次申報,業(yè)務類型也沒有包含視同自產(chǎn)。出口退稅管理新系統(tǒng)是在提醒企業(yè)不要忘了申報視同自產(chǎn)。 如果申報的出口商品是企業(yè)自產(chǎn)的貨物,則可以忽略這個自檢疑點,直接轉(zhuǎn)正式申報,待稅務機關(guān)審核即可。
84784958
01/13 12:25
不是自產(chǎn)的,是買來直接賣出去的,那我現(xiàn)在直接提交申報就可以了嗎
小菲老師
01/13 12:31
同學,你好 直接提交
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~