問題已解決
老師:想要咨詢一下出口退稅我們是生產(chǎn)企業(yè)也24年有一票報關單為貨樣廣告品,有報關單,不收匯,想這樣怎么處理呢。我們之前至做進行稅額轉(zhuǎn)出,不知道對不對?
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速問速答增值稅處理
免稅申報:生產(chǎn)企業(yè)出口貨樣廣告品,若符合視同出口貨物的規(guī)定(如海關出口報關單上注明的貿(mào)易方式為 “貨樣廣告品 A” 等),可以享受增值稅免稅政策。需要在增值稅納稅申報時,在 “免稅貨物及勞務銷售額” 欄次進行申報。
進項稅額處理:對于該部分出口貨樣廣告品對應的進項稅額,應按照規(guī)定進行轉(zhuǎn)出處理。轉(zhuǎn)出的進項稅額計算公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業(yè)額合計 ÷ 當月全部銷售額、營業(yè)額合計。
出口退稅申報
雖然該筆業(yè)務不收匯,但仍需在出口退稅申報系統(tǒng)中進行相應的免稅申報操作,錄入報關單等相關信息
01/13 12:56
84785033
01/13 13:00
24年我們還有一票報關單涉及到跨大類申報,0稅率的發(fā)票我們12月也開了,現(xiàn)在在準備跨大類疑點資料,假如資料不符合的話轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話怎么處理呢?
樸老師
01/13 13:02
同學你好
看圖片哦
84785033
01/13 13:05
意思是先把出口的收入沖掉做成內(nèi)銷的收入,和銷項稅。
樸老師
01/13 13:06
同學你好
對的
是這樣的
84785033
01/13 13:07
老師麻煩你在把增值稅申報這個地方截個完整的圖,
樸老師
01/13 13:07
我這里截不了圖哦
84785033
01/13 13:10
老師我明白了,增值稅怎么報了,非常感謝謝謝
樸老師
01/13 13:13
好的
滿意請給紅五星好評,謝謝
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