問題已解決
老師,麻煩幫看一下,這個資產(chǎn)負債表怎么調(diào)帳才會避開風險,謝謝!
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速問速答您好
把應收賬款貸方明細數(shù)據(jù)調(diào)整到預收賬款
應付賬款借方明細數(shù)據(jù)調(diào)整到預付賬款
應付職工薪酬科目是負數(shù) 要補計提工資
請問其他非流動資產(chǎn)是什么內(nèi)容?
01/13 16:03
84784992
01/13 16:15
好的,感謝老師!那個非流動資產(chǎn),我不知道是什么?不懂怎么查詢
bamboo老師
01/13 16:16
這個是以前年度的 要看以前年度的科目余額表
84784992
01/13 16:57
老師,我那個應收帳款是從預收款那調(diào)過來的,因為現(xiàn)在開票出去,現(xiàn)在又調(diào)回預收帳款?
bamboo老師
01/13 18:40
應收賬款明細科目 貸方金額的調(diào)整
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