問題已解決
老師,請(qǐng)問下員工的報(bào)銷單,有很多發(fā)票都是對(duì)應(yīng)不上的,還有的報(bào)銷單差很多票,年底該怎么做賬處理?。?/p>
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你好年底的你好年底的話你你好,年底的話你就把那些沒有發(fā)票的需要記錄一下,然后匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整
01/13 16:22
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84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/13 16:38
那金額還是按他們的報(bào)銷金額來做賬對(duì)嗎?然后我可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?他們的發(fā)票太亂了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/13 16:39
對(duì),要么你就按照發(fā)票做賬,那些沒有發(fā)票的就不做賬了
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