問(wèn)題已解決
老師,我們公司的材料商12月份給開的專票,然后我們公司已經(jīng)在12月勾選了,但沒(méi)有認(rèn)證,材料商又把票給紅沖了,1月13號(hào)給重新開了票,這樣會(huì)導(dǎo)致我們多交稅嗎?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)是不會(huì)讓你們多交稅的
01/14 08:55
84784998
01/14 08:59
那12月份的進(jìn)賬不就少了嗎,這樣不是就會(huì)多交稅嗎?
東老師
01/14 09:00
可以在12月份的時(shí)候暫估入賬,1月份重新開了發(fā)票,把咱姑的沖銷了,再按照發(fā)票做賬就行,等于成本還是在12月
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01/14 09:02
還是不太明白,12份我們也會(huì)開出去票,進(jìn)項(xiàng)少了,增值稅不就會(huì)多交稅嗎?
東老師
01/14 09:03
紅沖是12月份就紅沖是嗎?
84784998
01/14 09:03
應(yīng)該是的
東老師
01/14 09:03
對(duì),那增值稅可能是會(huì)多交的,但不會(huì)影響所得稅
84784998
01/14 09:05
是不是這個(gè)票,要是12月份紅沖的就會(huì)導(dǎo)致我們多交稅要是一月份紅沖的就沒(méi)關(guān)系了?
東老師
01/14 09:05
對(duì),要是1月份紅沖的話,就增值稅也沒(méi)有影響的
84784998
01/14 09:06
多交的增值稅還能有什么方式退回嗎?或者說(shuō)是這種情況有沒(méi)有什么辦法不用多交稅?
東老師
01/14 09:06
你可以勾選其他的進(jìn)項(xiàng)稅和發(fā)票
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