問題已解決
我們8-11月沒有開業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在12月這些發(fā)票都勾選了,那這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以一筆過做分錄嗎?
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您好,可以的,借:進(jìn)項(xiàng)稅 100借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-100
01/14 09:45
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01/14 10:39
分錄摘要寫什么?
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01/14 10:47
您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
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01/14 13:54
交印花稅需要計(jì)提嗎?
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01/14 13:58
需要的,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
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01/14 15:44
我們12月的應(yīng)交增值稅89.6元,但報(bào)表里顯示是這個(gè)金額,看不懂,麻煩幫解疑一下哈
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01/14 16:05
您好,應(yīng)交稅金借方與貸方合計(jì)相減的差額,是本年累計(jì)數(shù)據(jù)
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01/14 16:06
如果不對需要核對全年數(shù)據(jù)
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01/14 16:35
我們有一張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出了,請問查這樣做會(huì)計(jì)分錄對嗎?
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01/14 16:36
轉(zhuǎn)出當(dāng)有沒有業(yè)務(wù)收入也沒有勾選發(fā)票抵扣的
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01/14 16:46
這個(gè)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到哪一年
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01/14 16:48
稅局要求我們在今年申報(bào)11月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出,且也交了這筆增值稅
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01/14 16:52
正常情況下,增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn),借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,交的時(shí)候,借:未交增值稅 貸:銀行存款
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01/14 16:54
能否寫完整的分錄?
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01/14 17:04
第一個(gè)憑證不需要更改
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01/14 17:10
你寫的后面的那個(gè)憑證的科目我們平時(shí)都沒用過,我們平時(shí)用的只有那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,所以不知道怎么轉(zhuǎn)換
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小正老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 17:12
要是沒用過,就還用已交稅金也可以
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01/14 17:16
用已交稅金這個(gè)科目的話,麻煩幫忙寫一下分錄看看哈,謝謝
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小正老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 17:56
您好,用已交稅金科目,和老師做的就是一樣的,不需要計(jì)提
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