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4月份老板買的白酒,對(duì)公付款,我計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,我現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用沖掉,多盈利些,交所得稅,怎么分錄

84784961| 提問時(shí)間:01/14 11:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么你匯算的時(shí)候把招待費(fèi)的直接稅收金額為0就是
01/14 11:16
84784961
01/14 11:22
非要等到匯算清繳才能填嘛,我賬上現(xiàn)在有預(yù)繳的所得稅可以抵扣,等匯算清繳調(diào)整我得補(bǔ)繳稅
家權(quán)老師
01/14 11:24
是的,非要等到匯算清繳才能填,預(yù)交沒法做納稅調(diào)整
84784961
01/14 11:27
當(dāng)時(shí)對(duì)公付的,不然也不會(huì)做進(jìn)去,不能現(xiàn)在做一筆紅沖業(yè)務(wù)招待費(fèi)沖掉
家權(quán)老師
01/14 11:29
關(guān)鍵是你沖銷后不做費(fèi)用咋整?算老板欠款?
84784961
01/14 11:33
沖銷費(fèi)用后,顯示對(duì)方欠我們發(fā)票,掛賬上,預(yù)繳的企業(yè)所得稅,能不能在年度所得稅匯算清繳里面抵扣用
家權(quán)老師
01/14 11:36
預(yù)交的稅可以在匯算里邊扣減
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