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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬了,增值稅申報(bào)表中增值稅減免稅申報(bào)應(yīng)該怎么填?

84785006| 提問時(shí)間:01/14 16:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你按照1%來交稅是嗎?如果是的話,主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%。
01/14 16:51
84785006
01/14 16:58
減免稅這邊是按1%的,請(qǐng)問減免稅表中本期發(fā)生額取哪里的數(shù)?實(shí)際抵減額怎么計(jì)算的?
郭老師
01/14 16:59
不含稅的銷售額乘以2%,實(shí)際抵扣金額也是這個(gè)。
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