問題已解決
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬了,增值稅申報(bào)表中增值稅減免稅申報(bào)應(yīng)該怎么填?
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你按照1%來交稅是嗎?如果是的話,主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%。
01/14 16:51
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84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/14 16:58
減免稅這邊是按1%的,請(qǐng)問減免稅表中本期發(fā)生額取哪里的數(shù)?實(shí)際抵減額怎么計(jì)算的?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 16:59
不含稅的銷售額乘以2%,實(shí)際抵扣金額也是這個(gè)。
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