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老師好,小規(guī)?;顒庸九e辦慈善晚宴,收入是拍賣的個人捐贈的珍珠項(xiàng)鏈,翡翠把件和畫作,收入19萬,公司核定了按年申報營業(yè)賬簿印花稅,已經(jīng)申報營業(yè)賬簿印花稅,但是交這筆收入印花稅的時候按次無法提交申報,提示現(xiàn)在是按期申報,那收入印花稅應(yīng)該如何申報呢,另外這個情況是按買賣合同申報印花稅嗎

84785012| 提問時間:01/14 16:54
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
印花稅申報方式?: 公司已經(jīng)核定按年申報營業(yè)賬簿印花稅,因此,對于慈善晚宴上的收入,其印花稅也應(yīng)當(dāng)按年申報,并計入“營業(yè)賬簿”這一稅目中?1。 由于公司已經(jīng)按年申報營業(yè)賬簿印花稅,所以在嘗試按次提交申報時會提示現(xiàn)在是按期(即按年)申報,這是正常的系統(tǒng)提示。 ?印花稅稅目歸類?: 印花稅是根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證(如合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營業(yè)賬簿、權(quán)利許可證照等)所征收的一種稅。 對于慈善晚宴上的收入,其來源是拍賣的個人捐贈的珍珠項(xiàng)鏈、翡翠把件和畫作,這些收入并非通過買賣合同取得,而是基于捐贈行為。因此,這些收入不屬于“買賣合同”稅目,而是應(yīng)當(dāng)計入“營業(yè)賬簿”稅目中進(jìn)行申報。
01/14 16:55
84785012
01/14 17:00
老師好,這次活動有一方提供了會議活動服務(wù),這個服務(wù)合同是按技術(shù)合同申報印花稅嗎,之前有一筆是按次的技術(shù)合同申報了,另外一個還沒申報,也是按營業(yè)賬簿申報嗎,之前的這個技術(shù)合同按次申報的還用改嗎
84785012
01/14 17:01
是由幾個乙方提供了會議服務(wù)
姜再斌 老師
01/14 20:27
?會議服務(wù)合同是否按技術(shù)合同申報印花稅,取決于合同的具體服務(wù)內(nèi)容?。如果會議服務(wù)合同涉及技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等,且合同內(nèi)容符合技術(shù)合同的定義,則應(yīng)按技術(shù)合同所載金額的0.3‰貼花申報印花稅?。如果會議服務(wù)合同并未明確列入印花稅稅目稅率表,且不屬于技術(shù)合同范疇,那么就不需要按技術(shù)合同申報印花稅?。 至于營業(yè)賬簿,它并不屬于印花稅稅目稅率表中列舉的應(yīng)納稅憑證范圍,因此不需要對營業(yè)賬簿本身申報印花稅?。
84785012
01/14 21:46
非常感謝,只是現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)我們無論是按次還是按期都保存不了技術(shù)合同印花稅的稅源,提示都是現(xiàn)在是按期申報期,時間選在12月30日也保存補(bǔ)上,現(xiàn)在不知道該怎么辦,要是等過了按期申報期,2024年的印花稅就超期了,印花稅按次申報也是15天,這樣就有滯納金
姜再斌 老師
01/14 22:03
那你看看,稅務(wù)系統(tǒng)中給你核的印花稅是按什么稅目做的。在自己的電腦上實(shí)在操作不了話,就得去稅務(wù)局了窗口申報了。明天是最后一天申報期。
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