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老師,稅的科目計(jì)提多了,要沖是反方向?qū)戇€是用紅字?

84785019| 提問時(shí)間:01/14 17:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以用紅字來沖銷
01/14 17:49
84785019
01/14 17:53
調(diào)完后好像報(bào)表對(duì)不上。
文文老師
01/14 17:59
報(bào)表是根據(jù)分錄生成的。怎么會(huì)對(duì)不上 ?
84785019
01/14 18:02
調(diào)完后:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。金額比報(bào)表的多
文文老師
01/14 18:08
資產(chǎn)負(fù)債表是取應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額
84785019
01/14 18:13
計(jì)提稅的分錄寫錯(cuò)了,就是(應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅是5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是10) 全部放計(jì)提分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15 要怎么更正分錄
84785019
01/14 18:16
要怎么更正分錄是不是這樣子的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅是5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15
文文老師
01/14 18:16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 5
84785019
01/14 18:18
發(fā)生時(shí)候簡(jiǎn)易計(jì)稅是在貸方,那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)該在借方
84785019
01/14 18:23
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,計(jì)多了5,怎么來沖
文文老師
01/15 09:42
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,若余額是0.不用管了
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