問題已解決
老師,我想問為什么我外幣和人民幣的金蝶帳套,102的銀行戶,外幣清空了,人民幣清空了,可是本位幣還有負數(shù),這個怎么弄平
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速問速答同學你好
匯兌損益調(diào)整:
可能是匯率變動產(chǎn)生匯兌損益導致。進入 “賬務處理” 的 “期末處理” 或 “結(jié)賬”,找到 “匯兌損益調(diào)整” 選項,選擇相關(guān)科目,輸入正確匯率,讓系統(tǒng)自動調(diào)整本位幣余額。
檢查前期數(shù)據(jù)錄入:
審核與 102 銀行戶有關(guān)的憑證,看是否有金額、借貸方向錯誤。同時檢查外幣業(yè)務發(fā)生時匯率設置是否正確,有錯誤就更正或沖銷重錄。
科目余額方向檢查:
查看 102 銀行戶科目余額方向是否正確(應為借方),若錯誤,在 “會計科目” 設置中修改,讓系統(tǒng)重新計算余額。
紅字沖銷與重新入賬:
找出錯誤分錄,用紅字沖銷,再重新錄入正確分錄。操作前備份數(shù)據(jù),若還不行,聯(lián)系金蝶技術(shù)支持或?qū)I(yè)財務人員。
01/14 19:11
84784964
01/14 19:21
能不能自己手動會計分錄平?
84784964
01/14 19:22
我看之前會計期初和期末的匯率是一樣的
樸老師
01/14 19:24
同學你好
這個可以的哦
84784964
01/14 19:24
請問怎么操作
樸老師
01/14 19:27
你看匯兌損益多少直接做就可以
借銀行貸匯兌損益
或者借匯兌損益貸銀行存款
84784964
01/14 19:30
可是這個本位幣的價格和匯兌損益金額對不上啊
樸老師
01/14 19:31
你不是說匯率一樣嗎?為啥會對不上
84784964
01/14 19:40
我查了一下,他貨幣設置那邊的確是月初和月末匯率一樣,但是做賬中有一個月外幣是3月的,然后他沒做,到六月份做了,但是沒按六月匯率,按三月匯率在做,可能就是差額,那請問老師這種情況下我現(xiàn)在怎么做合適
樸老師
01/14 19:45
沒做的那個月算出來差額補做匯兌損益的就可以
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