問題已解決

老師請問,我們單位有商品,但是沒有賣出去,有點積壓,領(lǐng)導(dǎo)想把這些商品抵頂我們的取暖費,也就是說不發(fā)取暖費,每個人發(fā)商品,誰賣出去了,單位也不收,抵給誰取暖費,我們該做怎樣的賬務(wù)處理。

84784994| 提問時間:01/14 22:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,借,管理費用-福利費,貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費,同時,借,應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品。
01/14 22:19
84784994
01/14 22:22
這樣我們就不用收每個人的錢了是嗎?? 我們就不需要開銷售票了是嗎?
84784994
01/14 22:23
本來是想誰賣夠了,誰去開票,把錢交到單位,然后財務(wù)再發(fā)取暖費黑職工。
王雁鳴老師
01/14 22:25
同學(xué)你好,是的,不用收錢了。最好開具銷售發(fā)票。
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