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你好,我是醫(yī)療器械公司。通過公益組織向醫(yī)院捐贈(zèng)價(jià)值345萬的醫(yī)療器械,市場售價(jià)830萬。我應(yīng)該交哪些稅?怎么計(jì)算

84784993| 提問時(shí)間:01/15 08:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)主要就是增值稅及附加,按照830萬來算。
01/15 09:00
84784993
01/15 09:01
屬于公益性捐贈(zèng)呢
宋生老師
01/15 09:05
你好,這個(gè)在增值稅上是一樣的,只是所得稅上可以按比例扣除而已。
84784993
01/15 09:21
稅務(wù)處理那里麻煩解釋一下
宋生老師
01/15 09:26
他就是說公益性的捐贈(zèng)超過了利潤總額的12%的部分是需要交所得稅的。
84784993
01/15 09:27
對外捐贈(zèng)可以按營業(yè)外支出進(jìn)行核算嗎
宋生老師
01/15 09:29
可以的,可以計(jì)入營業(yè)外支出。
84784993
01/15 13:54
那還需要交哪些稅種,怎么計(jì)算
宋生老師
01/15 13:56
你好,你對外捐贈(zèng)跟你直接賣出去,增值稅及附加是一樣的。 然后企業(yè)所得稅上面收入是一樣的。稅前扣除的話要按照利潤的12%之內(nèi)扣除,超過的部分要交企業(yè)所得稅。
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