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老師好!請問購買空調(diào)3100元 ,開具增值稅專用發(fā)票,12月抵扣增值稅,做分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2743.36 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額356.64,貸:銀行存款:3100,這樣做對?資產(chǎn)負(fù)債表中存貨上負(fù)數(shù)2743.36元,謝謝老師指點(diǎn)一下!

84785027| 提問時(shí)間:01/15 09:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒錯(cuò)的,是這么做賬的
01/15 09:07
東老師
01/15 09:07
這個(gè)和存貨沒有關(guān)系呀
84785027
01/15 09:15
老師,2743.36元12月認(rèn)證抵扣稅款 ,12月本月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本581309.72元,貸:庫存商品:581309.72元,這個(gè)2743.36元算進(jìn)去了,這個(gè)數(shù)據(jù)要不要算進(jìn)去?
東老師
01/15 09:16
這個(gè)稅款是可以抵扣的,不算到成本里面
84785027
01/15 09:18
好的,謝謝老師!
東老師
01/15 09:18
沒事,幫忙給個(gè)五星好評
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