問題已解決
老師我這是苗木種植銷售方面公司,一般納稅人公司。然后我是新上崗的會計,還不全懂,老板說讓我報25年1月份稅,那么暫時現(xiàn)在什么業(yè)務(wù)也沒產(chǎn)生,因為現(xiàn)在是淡季,然后老板意思是把支出放到一月份上報稅,然后我想問我應(yīng)該放什么支出呢老師。這個情況應(yīng)該怎么處理呢?
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速問速答1. 可列支的支出項目
? 人員工資:公司員工1月份的工資,包括管理人員、種植工人等。計提工資時,會計分錄為:
借:管理費用/生產(chǎn)成本等
貸:應(yīng)付職工薪酬
? 水電費:1月份公司辦公場地、種植基地等發(fā)生的水電費。取得水電費發(fā)票時,分錄如下:
借:管理費用/生產(chǎn)成本等
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
? 設(shè)備折舊費:公司用于種植、灌溉、運輸?shù)仍O(shè)備,按照固定資產(chǎn)折舊政策計提1月份的折舊。計提折舊的分錄為:
借:管理費用/生產(chǎn)成本等
貸:累計折舊
? 土地租金:如果公司租賃土地用于苗木種植,1月份應(yīng)分?jǐn)偟耐恋刈饨鹂梢粤兄?。支付租金并分?jǐn)倳r,分錄為:
借:長期待攤費用
貸:銀行存款
借:生產(chǎn)成本等
貸:長期待攤費用
2. 稅務(wù)處理注意事項
? 增值稅:由于公司沒有銷售業(yè)務(wù),本月增值稅應(yīng)納稅額為0。但如果有購進貨物、勞務(wù)或服務(wù)等取得的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行認(rèn)證或勾選確認(rèn),作為進項稅額留抵,待以后有銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生銷項稅額時進行抵扣。
? 企業(yè)所得稅:上述列支的各項成本、費用,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除。由于本月沒有收入,在進行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時,應(yīng)納稅所得額為負數(shù),本月預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額為0。但需要注意的是,企業(yè)應(yīng)按照稅法規(guī)定準(zhǔn)確核算各項成本、費用,確保申報數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。同時,要妥善保管好相關(guān)的憑證、發(fā)票等資料,以備稅務(wù)機關(guān)檢查。
01/15 10:57
84784999
01/15 14:28
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項是20萬。我們乙方實際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒有給我們,我們也沒有實際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師?
84784999
01/15 14:31
23年4月份把20萬款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
藍小天老師
01/15 16:34
? 2021年確認(rèn)勞務(wù)收入和成本
? 確認(rèn)勞務(wù)收入時,雖然甲方尚未付款,但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入已經(jīng)實現(xiàn):
借:應(yīng)收賬款——甲方 200000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000
? 確認(rèn)勞務(wù)成本,由于雇傭人員干活,雖未實際支付工資,但成本已經(jīng)發(fā)生,假設(shè)工資支出為X元(等于勞務(wù)成本):
借:主營業(yè)務(wù)成本 X
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 X
? 2023年收到甲方款項
借:銀行存款 200000
貸:應(yīng)收賬款——甲方 200000
? 2023年支付人員工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 X
貸:銀行存款 X
84784999
01/15 16:43
老師工資表就寫21年名頭就行嗎,因為21年賬簿做完了,現(xiàn)在改23年賬本呢,那怎么處理呀老師
藍小天老師
01/15 16:59
計入當(dāng)期的工資薪金就可以了,借 工資 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784999
01/15 17:01
哦計入23年賬里也可以呀!借方走什么科目呢老師
84784999
01/15 19:15
老師我這員工正常是每個月15號發(fā)上個月工資,這不是壓員工半個月工資嘛!工資100元;然后她12月5號離職不干了,然后11月份工資12月份15號發(fā)完了 ,現(xiàn)在就差12月5日工資沒發(fā) 那么到下個月1月15號發(fā)12月份工資,應(yīng)該給他發(fā)多少呢老師
藍小天老師
01/16 09:01
現(xiàn)在是2025年了,無法計入2023年了
84784999
01/16 09:03
老師我這員工正常是每個月15號發(fā)上個月工資,這不是壓員工半個月工資嘛!工資100元;然后她12月5號離職不干了,然后11月份工資12月份15號發(fā)完了 ,現(xiàn)在就差12月5日工資沒發(fā) 那么到下個月1月15號發(fā)12月份工資,應(yīng)該給他發(fā)多少呢老師
藍小天老師
01/16 09:08
月工資總額除以30然后乘以5? 就是5天的工資
84784999
01/16 09:10
可是老師每個月15號發(fā)工資,那之前不就壓工資半個月了嗎?不是應(yīng)該給她結(jié)20天的工資嗎
藍小天老師
01/16 09:16
現(xiàn)在就只差12月5天的工資沒發(fā)了,只有5天
84784999
01/16 09:17
哦,老師我在這就反應(yīng)不過來了,你能詳細通俗易懂的給我解釋一下嗎?要不然我遇見這種情況就反應(yīng)不過來了
藍小天老師
01/16 09:20
11月工資,12月15日發(fā),就是暫扣了12月的15天,但是他12月只上班了5天,就只暫扣了5天
84784999
01/16 09:21
哦好的老師,明白了,謝謝老師
藍小天老師
01/16 09:22
不客氣了,麻煩5星好評品
84784999
01/16 09:23
老師我這邊幾家小規(guī)模企業(yè),每個企業(yè)都有一個或兩個人交員工社保三險或者五險的,那么我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀!用報個稅嗎?
藍小天老師
01/16 09:58
小規(guī)模企業(yè)為員工繳納社保及處理個稅的賬務(wù)處理方法如下:
社保賬務(wù)處理
? 計提單位部分社保:根據(jù)員工所屬部門,借記“管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分)”科目。
? 發(fā)放工資代扣個人社保:借記“應(yīng)付職工薪酬—工資”科目,貸記“其他應(yīng)付款—社會保險費(個人部分)”“銀行存款等(實發(fā)工資)”科目。
? 繳納社保:借記“應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分)”“其他應(yīng)付款—社會保險費(個人部分)”科目,貸記“銀行存款”科目。
個稅申報與賬務(wù)處理
只要企業(yè)向員工發(fā)放工資,不論是否繳納社保,都需要申報個稅。
? 計提工資時:借記“管理費用/銷售費用等”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬—工資”科目。
? 發(fā)放工資時:借記“應(yīng)付職工薪酬—工資”科目,貸記“其他應(yīng)收款—社會保險費(個人部分)”“應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅”“銀行存款或庫存現(xiàn)金”科目。
? 繳納個人所得稅時:借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
84784999
01/16 10:12
老師假如是企業(yè)把社保全給個人交,不需要個人承擔(dān)的那種,這種情況應(yīng)該怎么處理呢!可以不申報個稅嗎
藍小天老師
01/16 10:54
也需要申報個稅,個稅不用扣社保費用
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