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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到之前采購材料的專用發(fā)票怎么做賬呢?
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同學(xué),你好
你之前有做分錄嗎?分錄發(fā)一下
01/15 20:04
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84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/15 20:05
之前做的是借工程施工 合同成本 材料費(fèi) 帶銀行存款
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/15 20:05
同學(xué),你好
借:工程施工? 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款? 負(fù)數(shù)
憑借發(fā)票
借:工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:銀行存款
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01/15 20:08
但是之前全部是已經(jīng)付款的
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/15 20:09
同學(xué),你好
是先沖之前的分錄,再按照發(fā)票重新做
這個(gè)銀行存款一進(jìn)一出,不要緊的
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