問題已解決

老師,您好,請(qǐng)問在抖音賣貨衣服,把收入確認(rèn)貨物的,錄入增值稅未開票收入的,但是收入里面包含了服務(wù)的到時(shí)候開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,增值稅申報(bào)表就填寫貨物負(fù)數(shù)沖減可以的嗎?

84785010| 提問時(shí)間:01/15 20:11
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,收入是平臺(tái)的補(bǔ)貼,你需要給平臺(tái)開發(fā)票的
01/15 20:14
84785010
01/15 20:17
是啊,但是我賣衣服收入增值稅申報(bào)表就是填貨物的,可是平臺(tái)有補(bǔ)貼又要求我給服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這樣我開始都確認(rèn)為貨物的了
王琳老師
01/15 20:20
沖紅原來確認(rèn)的收入重新開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票就可以
84785010
01/15 20:21
我直接把發(fā)票放回去當(dāng)時(shí)確認(rèn)都收入那里去了
王琳老師
01/15 20:22
稅率不一樣的,你原來確認(rèn)的是貨物的收入
84785010
01/15 20:23
貨物不是按照百分之3的嗎?
84785010
01/15 20:24
然后減按百分之一核算
王琳老師
01/15 20:24
你是小規(guī)模,那可以。稅率一樣的;建議先沖紅再開票確認(rèn)收入
84785010
01/15 20:26
填增值稅未開票收入,是按照百分之一填還是按照百分之三填昵
王琳老師
01/15 20:27
3%減按1%的征收率,填寫1%
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