問(wèn)題已解決
老師,我們公司接到稅局電話,要求我們更改22年增值稅收入與企稅收入一致金額有300萬(wàn),我們實(shí)際增值稅有在23年1月跟2月申報(bào),這樣一更正需要繳納很多滯納金,這個(gè)應(yīng)該怎樣比較好
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你的增值稅納稅義務(wù)完了嗎?
01/16 09:28
郭老師
01/16 09:29
你的增值稅納稅義務(wù)晚了嗎?
84785005
01/16 09:38
稅局的意思就是我們延后申報(bào)了,要求我們?nèi)?2年12月份申報(bào)
郭老師
01/16 09:42
那就得補(bǔ),然后在2023年1月份2月份申報(bào)的,這再去更正刪除就可以
納稅義務(wù)晚了
84785005
01/16 09:46
問(wèn)題是更正后滯納金要補(bǔ)繳到現(xiàn)在的日期,太多了。
郭老師
01/16 09:48
這種情況下,你得找你稅務(wù)局那邊協(xié)商
他那邊是根據(jù)稅法的規(guī)定來(lái),這種一般協(xié)商不成功的就得補(bǔ)
還有一種方法就是你去更正之后,你先不交稅,你跟他說(shuō)太多稅款我們交不起,你再去更正,你2023年1月份2月份這樣不就有留底了,用留底抵欠。
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