問題已解決
你好.12月紅沖過11月的發(fā)票,這張發(fā)票的銷項稅額5533.98,12月已繳納,這個月申報12月的銷項-進項后應繳納稅款7572.63,已繳納紅沖的發(fā)票抵5533.98,1月實際應繳納增值稅2038.65,把這個金額體現在應繳稅費-未交增值稅這個科目余額里怎么做賬務處理呢?
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速問速答你好,借:應交稅費-未交增值稅5538.98,借:應交稅費-應交增值稅-轉出進項稅-5538.98.(收到紅字發(fā)票:借庫存商品 -100 貸應交稅費應交增值稅-進項轉出13 貸應付賬款-113.)
01/16 10:38
84784983
01/16 10:43
老師,不理解為什么要用進項稅額轉出的科目呢?這個是12月的申報表
張瑞雪老師
01/16 10:47
你那個是簡易計稅,紅沖了。我以為就是普通的紅字發(fā)票呢。把進項轉出,換成簡易計稅就行了。
84784983
01/16 11:08
是呢老師,簡易計稅的紅沖了,我再發(fā)給你給你看看從紅沖到轉出未繳增值稅的分錄,你看看哪里要怎么改
張瑞雪老師
01/16 11:29
你第一個紅沖的憑證,說明之前的那個藍字發(fā)票都記錯了,應該計入應交稅費-應交增值稅-簡易計稅,而不是銷項稅。把這個分錄改成簡易計稅。最后的68#憑證,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交7572.63,借:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅-5538.98,貸應交稅費-未交增值稅2038.65.
張瑞雪老師
01/16 11:31
我這個分錄是直接調,調出的結果滿足你想提現這個-553.98才做的分錄。
84784983
01/16 11:33
那,11月這個藍字發(fā)票入賬的分錄也要改咯,有好多呢
張瑞雪老師
01/16 11:35
不用改11月的了,直接改36和69就行了,按照我上面寫的,都平了。
84784983
01/16 11:35
紅沖發(fā)票的時候已經做一遍貸:應交稅費-應繳增值稅-簡易計稅負數了?后面結轉再做貸方負數不是重復了?
張瑞雪老師
01/16 11:37
沒重復,把36#的銷項負數換成應交稅費-應交增值稅-簡易計稅負數。
張瑞雪老師
01/16 11:38
69#憑證,是從借方,借方(負數)。這不就平了么
84784983
01/16 11:58
老師,我把藍字發(fā)票的銷項稅也改成簡易計稅了。后面應交稅費應繳增值稅-未繳增值稅期末余額是正確了,但是我發(fā)現應交稅費-應繳增值稅的這個科目余額好像不對
張瑞雪老師
01/16 12:02
你把11的69改了,但是你沒改12月36號憑證對應的那個藍字憑證改了。你不是說比較多么,所以剛才的調整就是硬調的,11月69也不改。
84784983
01/16 12:09
只是調了這筆金額的,其他的都平了,已經正確了。就是這個應交稅費-應繳增值稅這個科目余額我看了一下從去年的余額就是-5040.57,這個有影響么,需不需要去找原因再調整的
張瑞雪老師
01/16 12:33
沒影響。應交稅費-應交增值稅下面的三級科目有很多,你可以看看是誰有余額。
84784983
01/16 15:21
好呢,太感謝老師了,問了三個人,都沒說清楚,還是喜歡你的答疑
張瑞雪老師
01/16 15:24
謝謝你的肯定,歡迎以后一起探討學習。(不用回復)
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