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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我10月份已抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,但是那張發(fā)票已經(jīng)作廢了,抵扣的稅額3.69元,你看我10月份的這個(gè)賬這么調(diào)呢?
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你好,發(fā)票是在幾月份紅沖的?還有當(dāng)時(shí)10月份怎么做的賬務(wù)處理?
01/16 14:18
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01/16 14:20
發(fā)票沒有做紅沖,是公司員工吃飯開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但是這張發(fā)票員工沒有拿來報(bào)銷,10月份還沒做賬
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01/16 14:21
哦
10月份做了
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01/16 14:22
老師,這是10月份的賬務(wù)處理,做了兩筆
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/16 14:22
10月份做了福利費(fèi)嗎?那這個(gè)還報(bào)銷嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?
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01/16 14:22
麻煩幫我看看
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01/16 14:23
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),這個(gè)吃飯和公司無關(guān),不再報(bào)銷了
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01/16 14:23
多出來的3.69我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,為啥還是沒有平
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/16 14:24
借其他應(yīng)付款,
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/16 14:24
跨年的做這個(gè)的。福利費(fèi)匯算清繳,納稅調(diào)增。
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01/16 14:24
不是,我24年的賬還沒結(jié)呢
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01/16 14:25
我們是合伙企業(yè),沒有企業(yè)所得稅,然后我現(xiàn)在公司的賬才做到10月份的,11、12月份的賬還沒做完
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/16 14:25
借其他應(yīng)付款,
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
貸管理費(fèi)用福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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01/16 14:28
老師我沒明白,這個(gè)發(fā)票是開錯(cuò)的發(fā)票,不是給員工報(bào)銷的
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01/16 14:28
員工他自己出去吃飯,閑著自己讓人開的發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)和公司無關(guān)的,只不過我在做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候勾選錯(cuò)了,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/16 14:32
那你之前沒有做賬務(wù)處理還是怎么啦?如果你之前做了福利費(fèi)的話,你需要紅沖之前的呀,我上面給你寫的是紅沖的。
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01/16 14:37
我之前沒有做賬務(wù)處理 所以不需要紅沖
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01/16 14:38
我現(xiàn)在是未交增值稅多了3.69,附加稅跟著多了,都在貸方,不知道這個(gè)賬怎么調(diào)
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01/16 14:38
你現(xiàn)在補(bǔ)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)就行。
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